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年超详细财务报销制度+报销流程,会计人手一份(收藏)费用报销一直以来都是企业的心腹大患,在尽可能合理的范围内,杜绝浪费,为公司提高经济效益,是每个财务人员要尽的职责,因此一套明确的企业报销制度是非常必要的。今天我为大家整理了一套超详细的财务报销制度以及具体的报销流程,从费用报销到内部控制等等,清晰明了,一起来看看吧!*章 总则1.为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据*有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况特制定本制度。2.本制度根据相关的*制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二章 费用报销凭证的规范第三章 内部控制及一般流程第四章 借款管理规定及借款流程第五章 日常费用报销及流程第六章 工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章 专项支出财务报销制度及流程第八章 报销时间的具体规定第九章 附则……由于文章篇幅有限,今天就给大家分享到这里了,希望我的分享对大家有所帮助。
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3.小公司的财务制度及报销流程~~~谢谢第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前*通知财务部以便备款。 第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→*经理审核签字→财务*复核→总经理审批→到出纳处报销。
4.我们是行政事业单位,报账流程?单位负责人和财务科长签字谁在先谁在后?后面的一种程序更规范。即经手人--科室负责人--财务科长--分管财务的分管领导--单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用:1)审核凭证是否正确与原始凭证的合法性;2)确认是否有钱支付。如果领导签字在前,财务科长签字在后,会使财务非常被动,如果原始凭证不合规,需要更换或不能报销,领导的签字不是有点儿戏了吗?如果财务没钱,领导签字等于白条,也不太尊重领导。
5.我在全额事业单位,需要做一份财务管理制度和费用报销审批流程,望高手指点财务管理制度 按照《事业单位财务规则(财政部令第68号)》内容 简化即可 费用报销流程 经手人 证明人签字 分管领导签字 财务负责人、单位负责人审批签字 会计签字 出纳放款
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7.财务报销制度及流程(详细)一般情况下,企业想要健康的发展,就必须有正规而又健全的财务报销制度,这是企业运营中重要的一个环节,比如公司员工出差等产生的费用,都是需要报销的,一旦不能很好的处理这些问题,会对公司的发展造成不好的影响,今天给大家带来,财务报销制度和流程。需/要/的/滴/滴/我/